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2020年度部门预算信息公开
时间: 2020-02-16   来源:  邢台文艺网   浏览次数:  284

2020年度部门预算信息公开








邢台市文学艺术界联合会

2020年2



 

   一、2020年部门预算公开表

       1、部门预算收支总表

       2、部门预算收入总表

       3、部门预算支出总表

       4、部门预算财政拨款收支总表

       5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

       6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

       7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

       8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

       9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

 

 二、2020年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费预算安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息情况

8、名词解释

9、其他需要说明的事项




一、2020年部门预算公开表

部门预算收支总表

部门编码及名称:[102]邢台市文学艺术界联合会

预算年度:2020

金额单位:万元

序号

收入

支出

   

预算数

   

预算数

栏次

1

2

3

4

6

一、财政拨款收入

326.57

一、一般公共服务支出

0.00

7

二、上级拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

8

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

9

    其中:财政专户收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

10

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

11

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

12

六、其他收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

326.57

13



八、社会保障和就业支出

0.00

14



九、社会保险基金支出

0.00

15



十、卫生健康支出

0.00

16



十一、节能环保支出

0.00

17



十二、城乡社区支出

0.00

18



十三、农林水支出

0.00

19



十四、交通运输支出

0.00

20



十五、资源勘探工业信息等支出

0.00

21



十六、商业服务业等支出

0.00

22



十七、金融支出

0.00

23



十八、援助其他地区支出

0.00

24



十九、自然资源海洋气象等支出

0.00

25



二十、住房保障支出

0.00

26



二十一、粮油物资储备支出

0.00

27



二十二、国有资本经营预算支出

0.00

28



二十三、灾害防治及应急管理支出

0.00

29



二十四、预备费

0.00

30



二十五、其他支出

0.00

31



二十六、转移性支出

0.00

32



二十七、债务还本支出

0.00

33



二十八、债务付息支出

0.00

34



二十九、债务发行费用支出

0.00

35



三十、往来性支出

0.00

36

        本年收入合计

326.57

        本年支出合计

326.57

37

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

38

    年初结转和结余

0.00

    年末结转和结余

0.00

39

            合计

326.57

            合计

326.57





部门预算收入总表

部门编码及名称:[102]邢台市文学艺术界联合会

预算年度:2020

金额单位:万元

序号

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:财政专户收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6


合计

326.57

326.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

207

文化旅游体育与传媒支出

326.57

326.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

20701

文化和旅游

326.57

326.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

2070111

文化创作与保护

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

2070199

其他文化和旅游支出

241.57

241.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00








部门预算支出总表

部门编码及名称:[102]邢台市文学艺术界联合会

预算年度:2020

金额单位:万元

序号

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

6


合计

326.57

241.57

85.00

0.00

0.00

0.00

7

207

文化旅游体育与传媒支出

326.57

241.57

85.00

0.00

0.00

0.00

8

20701

文化和旅游

326.57

241.57

85.00

0.00

0.00

0.00

9

2070111

文化创作与保护

85.00

0.00

85.00

0.00

0.00

0.00

10

2070199

其他文化和旅游支出

241.57

241.57

0.00

0.00

0.00

0.00








部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称:[102]邢台市文学艺术界联合会

预算年度:2020

金额单位:万元

序号

收入

支出

   

金额

   

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

6

一、一般公共预算财政拨款

326.57

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

7

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

8

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

9



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

10



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

11



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

12



七、文化旅游体育与传媒支出

326.57

326.57

0.00

0.00

13



八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

14



九、社会保险基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

15



十、卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

0.00

16



十一、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

17



十二、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

18



十三、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

19



十四、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

20



十五、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

21



十六、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

22



十七、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

23



十八、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

24



十九、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

25



二十、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

26



二十一、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

27



二十二、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

28



二十三、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

29



二十四、预备费

0.00

0.00

0.00

0.00

30



二十五、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

31



二十六、转移性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

32



二十七、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

33



二十八、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

34



二十九、债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

0.00

35



三十、往来性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

36

        本年收入合计

326.57

        本年支出合计

326.57

326.57

0.00

0.00

37

    年初财政拨款结转和结余

0.00

    年末结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

38

            合计

326.57

            合计

326.57

326.57

0.00

0.00






部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称:[102]邢台市文学艺术界联合会

预算年度:2020

金额单位:万元

序号

科目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

326.57

241.57

85.00

7

207

文化旅游体育与传媒支出

326.57

241.57

85.00

8

20701

文化和旅游

326.57

241.57

85.00

9

2070111

文化创作与保护

85.00

0.00

85.00

10

2070199

其他文化和旅游支出

241.57

241.57

0.00








部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称:[102]邢台市文学艺术界联合会

预算年度:2020

金额单位:万元

序号

科目

基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

241.57

208.66

32.91

7

301

工资福利支出

135.90

135.90

0.00

8

30101

基本工资

48.51

48.51

0.00

9

30102

津贴补贴★

30.89

30.89

0.00

10

30103

奖金

3.48

3.48

0.00

11

30107

绩效工资

15.57

15.57

0.00

12

30108

机关事业单位基本养老保险缴费★

16.60

16.60

0.00

13

30112

其他社会保障缴费★

7.39

7.39

0.00

14

30199

其他工资福利支出

13.46

13.46

0.00

15

302

商品和服务支出

32.91

0.00

32.91

16

30201

办公费

7.10

0.00

7.10

17

30207

邮电费

4.80

0.00

4.80

18

30208

取暖费

1.17

0.00

1.17

19

30211

差旅费

2.00

0.00

2.00

20

30216

培训费

1.48

0.00

1.48

21

30228

工会经费

1.18

0.00

1.18

22

30229

福利费

1.55

0.00

1.55

23

30231

公务用车运行维护费★

2.00

0.00

2.00

24

30239

其他交通费用★

7.01

0.00

7.01

25

30299

其他商品和服务支出

4.62

0.00

4.62

26

303

对个人和家庭的补助

72.76

72.76

0.00

27

30302

退休费

47.54

47.54

0.00

28

30309

奖励金

25.22

25.22

0.00












部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称:[102]邢台市文学艺术界联合会

预算年度:2020

金额单位:万元

序号

科目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00
















部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称:[102]邢台市文学艺术界联合会

预算年度:2020

金额单位:万元

序号

科目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计


0.00











部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称:[102]邢台市文学艺术界联合会

预算年度:2020

金额单位:万元

序号

 

资金来源

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

财政专户核拨资金

栏次

1

2

3

4

5

6

6

合计






7

“三公”经费小计

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

8

一、因公出国(境)费




0.00


9

    其中:教学科研人员因公出国(境)费






10

          其他因公出国(境)费






11

二、公务用车购置及运维费

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

12

    其中:公务用车购置费






13

          公务用车运行维护费

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

14

三、公务接待费

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00





二、邢台市文联2020年部门预算信息公开说明


 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将邢台市文联2020年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责

 根据邢台市机构编制委员会关于印发《邢台市文学艺术界联合会机构改革方案》的通知规定,邢台市文联的主要职责是:邢台市文学艺术界联合会是中共邢台市委领导下的全市性文艺家协会、县(市)文联组成的群众团体组织,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,实行团体会员制。其主要职责是:贯彻落实党和国家关于文学艺术工作的路线、方针、政策,研究拟定具体实施意见、措施,并指导执行; 组织文艺工作者学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,学习党的文艺工作方针政策,学习文艺业务和科学文化知识;领导市文艺工作者协会的工作,联络和指导各县(市)文联及企业文联开展工作,听取和反映文艺界的情况和意见;繁荣文学创作,抓好文艺精品的生产;加强对青年文艺工作者的培养和扶植,不断扩大文艺队伍;组织文艺理论的研讨和学术交流工作,编辑出版《散文百家》文学月刊和综合性文艺杂志《清风》;协同文化行政部门和工、青、妇等群众团体,团结社会各界力量,正确执行党的文艺工作方针、政策,当好党和政府领导文艺工作的得力助手;维护文艺工作者的合法权益;承担市委、市政府交办的其他事项。

2、机构设置

    邢台市文联部门机构设置情况:

 

单位名称

性质

资金来源

邢台市文学艺术界联合会

事业

财政拨款

散文百家编辑部

事业

财政性资金基本保证经费

文联创作室

事业

财政性资金基本保证经费

清风编辑部

事业

财政性资金基本保证经费


 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我文联部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映预算中。

 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年财政拨款预算收入326.57万元。

 2、支出说明

 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映邢台市文联年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年基本支出预算241.57万元,包括人员经费和日常公用经费。

 3、比上年增减情况

2019年预算收支安排326.57万元,较2019年预算减少43.43万元,其中:基本支出减少8.65万元,主要为人员变化、控制办公经费支出经费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排32.91万元,主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年,文联财政拨款“三公”经费预算安排3万元,其中:未安排因公出国经费,公务用车购置及运维费2万元(公务用车购置费为0,公务用车运行费2万元),公务接待费1万元。相比2018年预算数,2019年预算数增加公务接待费1万花,为工作需要。

五、绩效预算信息

 第一部分 部门整体绩效目标

  (一)总体绩效目标

 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的十九届四中全会精神,全面贯彻落实党中央、省、市委的重大决策部署,团结凝聚广大文艺工作者,自觉围绕中心、服务大局、服务人民,着力创作推出更多讴歌人民大众、反映时代风貌、弘扬中国精神的文艺精品,着力培育更多德艺双馨的文艺人才,着力开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动,着力拓展民间文化艺术交流活动,为艺术工作者和艺术家对外文化交流做好服务活动、提升邢台形象,为繁荣和发展我市文艺事业,为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的贡献。

(二)分项绩效目标

1、文艺联络、服务、管理能力不断增强。

绩效目标:深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,加强政治引领,坚定文化自信。深入生活、扎根人民,持续开展“进基层、种文化”活动,发挥文艺服务人民的作用。改革创新文艺工作机制,延伸服务手臂,扩大文联工作覆盖面。加强协会会员管理,举办会员活动,组织文艺培训,做好“到人民中去 ”主题文艺志愿活动,提升广大文艺工作者的理论素养和业务水平。

绩效指标:做好主题宣传教育,开展各类会议、培训、走基层深入生活、文艺志愿等活动10次,参与活动艺术家、文艺爱好者、文艺工作者达200 人,扶持所属协会及有影响力的活动 12 个,推动社会主义核心价值观建设,确保意识形态工作的正确方向,引领全市文艺事业发展,在增强文化软实力,促进经济社会发展中发挥积极作用。


2、文艺创作与推介水平不断提高。

绩效目标:围绕中心、服务大局,聚焦节点大事,精心组织系列文艺活动,讴歌时代,礼赞人民。开展文艺交流与合作,宣传和提升城市形象。强化激励引导,创作弘扬时代精神、彰显邢台地域特色的文艺精品。积极探索创新各种推介、服务文学艺术家的手段及方法,打造德艺双馨的文艺家队伍,做有信仰、有情怀、有担当的文艺工作者。

绩效指标:扶持、奖励在全省或全市产生重要影响文艺精品30个,,得到广大受众的充分认可。开展艺术交流 2 次,编印《散文百家》期刊 12 期、《清风》季刊4期。保证文艺刊物刊发的作品不出现意识形态重大问题,能够满足人民群众对精神文化的需求。

(三)保障措施

1、完善制度建设。加强组织领导,成立由部门主要领导任组长的预算绩效工作领导小组,围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标,细化工作方案,建立统筹协调、分工负责、合力推进的工作机制。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施,有效融入绩效工作的全过程。

2、注重实效,加强预算绩效管理。科学合理编制部门预算,优化支出结构,强化预算执行的刚性约束,确保按照时间节点完成支出进度。按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,完善绩效管理薄弱环节,提高预算绩效管理工作效率。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。

3、规范财务资产管理,落实内部监督。严格执行各项财务管理规定,规范审批流程,加强固定资产登记、使用和报废处置管理,提高财政资金和资产使用效益。落实内部监督制度建设,对绩效运行、大项支出及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。

4、注重宣传引导。做好人员培训,营造良好的舆论氛围,强化预算绩效管理意识,提升全体员工业务素质和绩效管理能力。各单位、业务处(室)要及时总结绩效管理工作经验,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的合理建议。积极采取购买服务等方式,引进专业机构、高等院校等社会力量,提高预算绩效管理水平。


第二部分   专项资金、预算项目绩效目标

1、文艺精品奖项目绩效目标表

预算项目绩效表

2.00

绩效目标

目标1

奖励资金用于激励、扶植文艺精品创作

3.00

目标2

进一步提升我市广大文艺工作者创作热情

4.00

目标3

力促一批文艺精品脱颖而出

5.00

目标4

提升我市文化软实力,推动我市文艺事业繁荣发展

6.00

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

7.00

符号

单位(文字描述)

8.00

产出指标

数量指标

文艺精品生产数量

在全市收集的文艺作品的数量

>=

60.00

2020年年度工作计划

9.00

质量指标

评审获得省级以上奖励作品比例

在全市收集评审单的获得省级以上奖励作品数量占总数比例

>=

80.00

百分比

2020年年度工作计划

10.00

时效指标

完成时间

文艺精品奖整体工作完成时间

<=

12.00

2020年年度工作计划

11.00

成本指标

工作活动会议费不超预算

召开评审会议会议费不超预算数

<=

0.50

万元

2020年年度工作计划

12.00

效果指标

社会效益指标

获奖作品数量

本届精品奖评选出的优秀作品数量

>=

25.00

邢台市文联机构改革方案

13.00

可持续影响指标

提高文艺精品创作增长率

我市文艺家创作文艺精品数量较往年增加比率

>=

10.00

百分比

邢台市文联机构改革方案

15.00

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

通过问卷调查等形式,满意的对象占调查总人数的比例

>=

90.00

百分比

邢台市文联机构改革方案

2、散文百家刊物项目绩效目标表

预算项目绩效表

2.00

绩效目标

目标1

保证12期正常出刊

3.00

目标2

发掘原创作者,培养优秀的散文创作队伍

4.00

目标3

提升散文百家在全国的影响力,提高读者对散文杂志的认可度

5.00

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

6.00

符号

单位(文字描述)

7.00

产出指标

数量指标

培训次数

组织培训的次数

>=

1.00

年度工作计划

8.00

数量指标

编辑期数

编辑期刊的数量

>=

12.00

年度工作计划

9.00

质量指标

刊物因数出版质量达标率

刊物印刷出版的质量达标数占印刷总数的比例

>=

95.00

%

年度工作计划

10.00

时效指标

出刊时间

刊物每月每期出版的期限

<=

30.00

年度工作计划

11.00

成本指标

培训费用不超预算

年度培训费用不超预算

<

2.00

万元

年度工作计划

12.00

效果指标

经济效益指标

发行量提升率

发行数量提升率

>=

5.00

%

年度工作计划

13.00

社会效益指标

出版期数

出版刊物的数量

>=

12.00

年度工作计划

14.00

可持续影响指标

培养作者数量

培养散文作者提供优质稿件的数量

>=

100.00

文联机构改革方案

15.00

满意度指标

服务对象满意度指标

读者满意度

通过问卷调查等形式,满意的对象占调查总人数的比例

>=

90.00

%

调查问卷

3、清风刊物项目绩效目标表

预算项目绩效表

2.00

绩效目标

目标1

提升清风在邢台地区影响力,以内刊为依托,打造更大的文学阵地

3.00

目标2

培养一批本地作家,涵养地方文脉

4.00

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

5.00

符号

单位(文字描述)

6.00

产出指标

数量指标

编辑本土作者作品数量

编辑本土作者作品的数量

>=

30.00

年度工作计划

7.00

数量指标

发表市作协以上作者作品数量

年度发表市作协以上作者作品数量

>=

10.00

年度工作计划

8.00

数量指标

培训次数

年度组织培训的次数

>=

1.00

年度工作计划

9.00

质量指标

发表市作协以上作者作品数量

年度发表市作协以上作者作品数量

>=

30.00

年度工作计划

10.00

时效指标

出刊时间限制

每期出刊时间限制

<=

3.00

年度工作计划

11.00

成本指标

培训费用不超预算

年度培训费用不超预算数

<=

1.00

万元

年度工作计划

12.00

效果指标

社会效益指标

知名度提升度

刊物在邢台地区知名度提升程度

>=

30.00

%

三定方案工作职责

13.00

可持续影响指标

培养本土作者数量

培养本土作者的数量

>=

20.00

三定方案工作职责

15.00

满意度指标

服务对象满意度指标

读者满意度

通过问卷调查等形式,满意的对象占调查总人数的比例

>=

90.00

%

调查问卷

4、文艺活动经费项目绩效目标表

预算项目绩效表

2.00

绩效目标

目标1

开展文艺活动,提升文联社会影响力

3.00

目标2

组织协会开展工作,为群众提供丰富的精神食粮

4.00

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

5.00

符号

单位(文字描述)

6.00

产出指标

数量指标

组织文艺活动次数

组织文艺活动的次数

>=

10.00

2020年度工作计划

7.00

成本指标

会议费不超预算数

组织安排会议费用不超预算数

<=

1.50

万元

2020年度工作计划

8.00

数量指标

开展文化交流活动次数

开展文化交流活动的次数

>=

2.00

2020年度工作计划

9.00

质量指标

重点工作完成率

各项重点工作是否按照要求完成

>=

100.00

%

2020年度工作计划

10.00

时效指标

重点工作完成时间

各项重点工作是否按照时间节点完成

<=

12.00

2020年度工作计划

11.00

效果指标

社会效益指标

受益群众数量

开展文艺活动受益群众的数量

>=

300.00

2020年度工作计划

12.00

可持续影响指标

提升文联社会知名度

通过问卷调查等形式,对文联了解的人数占总人数的比例

>=

80.00

%

邢台市文联机构改革方案

14.00

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

通过问卷调查等形式,满意的对象占调查总人数的比例

>=

90.00

%

调查问卷

六、政府采购预算情况

    2020年,文联没有安排政府采购预算。

 

七、国有资产信息

文联上年末固定资产金额为36.98万元(原值),房屋占用量357平方米,车辆占用量1辆。


资产情况表          

                     单位;万元

固定资产总计

原值

累计折旧

净值

合计

36.98

25.14

11.84

车辆

17.5

其他

19.48



 八、名词解释

1、一般共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。

7三公经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 九、其他需说明事项

本部门不存在政府基金预算及国有资本经营预算财政拨款,部门预算政府基金预算财政拨款支出表、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表空表列示。

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